|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0012055
|
trovy konania na Okresnom súde v Humennom
|
107,45 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
JUDr. Ondrej Keller |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
4734062011
|
pevná linka - ŠJ
|
22,13 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
|
|
Faktúra |
0734061982
|
pevná linka - ZŠ
|
33,47 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1210115
|
potraviny
|
272,40 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
DMJ Market s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
06.02.2012 |
|
Faktúra |
20120031
|
potraviny
|
313,58 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
06.02.2012 |
|
Faktúra |
2100000435
|
potraviny - mäso
|
121,20 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
Mäso Zemplín akciová spoločnosť Michalovce |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
06.02.2012 |
|
Faktúra |
1210242
|
potraviny
|
153,66 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
DMJ Market s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
06.02.2012 |
|
Faktúra |
9181112
|
teplo 12/2011
|
5 093,28 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
Tenergo Brno, a.s., |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2100000553
|
potraviny - mäso
|
47,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
Mäso Zemplín akciová spoločnosť Michalovce |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
06.02.2012 |
|
Faktúra |
621103322
|
serv. služby programu KORWIN
|
5,32 |
s DPH |
|
085/2007
|
17.01.2012 |
|
|
|
Datalan, a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2012005
|
právne služby - vyúčtovanie odmeny
|
163,67 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
JUDr. Milan Sedlák - advokát |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2100000781
|
potraviny - mäso
|
70,01 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
Mäso Zemplín akciová spoločnosť Michalovce |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
06.02.2012 |
|
Faktúra |
1121031789
|
potraviny - mäso
|
140,94 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
Nowaco Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
06.02.2012 |
|
Faktúra |
1201300433
|
potraviny
|
70,04 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
06.02.2012 |
|
Faktúra |
2100000175
|
potraviny - mäso
|
58,97 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
Mäso Zemplín akciová spoločnosť Michalovce |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
06.02.2012 |
|
Faktúra |
2100001056
|
potraviny - mäso
|
51,10 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
Mäso Zemplín akciová spoločnosť Michalovce |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
06.02.2012 |
|
Faktúra |
2100001126
|
potraviny - mäso
|
47,59 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
06.02.2012 |
|
Objednávka |
5/1200003
|
oznam v káblovej TV
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
Marián Matús |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
|
|
Objednávka |
5/1200002
|
nákup materiálu na malé opravy
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
Proving predajňa |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
|